内部审计

来源:聘聘发布时间:2016-11-30

  职位年薪:20-30万

  所属行业: 银行

  所属部门:内审部

  企业性质:外商独资·外企办事处

  企业规模:100-499人

  职位描述:

  1.按照上级指示,计划和实施审计工作,并在规定的资源和时间框架内编制审计文件。

  2.通过审计评价和推荐,评估受审核方的有效性和效率,促进其持续的改进,协助被审公司保持有效的控制。

  3.由监管部门、外部审计和内部审计部门提出建议,跟进受审核方的纠正措施。

  4.按照上级指示,完成临时工作任务和行政工作。

  5.及时通知上级关于制度的变更、受审核方的重要事项,或者其他任何重要的信息。并与其他内部审计组员分享这些信息内容。

  6.在上级的监督下,秉持着公正且不偏不倚的态度,与受审核方保持和谐的合作关系。并加强当地监管部门和外部审计师在有关审计事务方面的工作关系。

  7.与内部审计部门的其他成员保持密切的合作。

  8.能够自我改进,拥有或获得作为一名专业的内部审计师履行职责所需的知识、技能和能力,并与其他成员分享。

  9.根据内部审计组和信用审查组之间的交叉培训,完成内部审计。

  任职资格:

  1.必须有信用控制和业务推广两方面的工作经验,总工作经验7年以上。

  2.熟悉银行业务、产品和相关的风险控制。

  3.熟悉中国大陆地区银行业务的相关法律和制度。

  4.通过CIA、CISA等考试所需的相关审计知识者优先。


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